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2022年预算公开目录
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
指导县(区)退役军人服务中心工作。做好退役军人关系转接和档案移交;做好权益咨询、政策解答、法律服务等工作;开展信息采集、资料管理等工作;提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办退役军人招聘会。完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。
(二)机构设置情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心,属beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人事务局管理的财政全额拨款公益一类事业单位,正科级。核定中心事业编制10人,其中:主任1名(正科级)、副主任2名(副科级)。共设置3个内设机构,分别为:综合股、拥军优抚与就业创业股、移交安置与权益维护股。
(三)重点工作概述
1.推进退役军人服务保障体系建设,继续推进示范创建工作。根据创建示范型服务机构,按照“五有”标准加强退役军人服务保障体系建设,打造“枫桥式退役军人服务中心(站)”。深入开展全国示范型服务中心(站)创建,力争实现服务对象在100人以上的村(社区)退役军人服务站全部达到示范型标准。
2.持续推进志愿服务工作。依托各级退役军人服务机构,搭建退役军人志愿服务工作平台,壮大志愿服务队伍,完善运行机制,创新服务方式,丰富活动内容,多渠道汇聚社会力量筑牢工作保障,培塑退役军人志愿服务精神,打造beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365退役军人志愿服务品牌。
3.做好优待证申领发放基础性事务性工作。指导各级退役军人服务中心(站)依法依规做好优待证申请受理、核实、发放、回收等基础性事务性工作,及时解答、耐心回复优待证相关政策咨询,为服务对象提供便捷、热情、舒心的服务。做好舆情监测,发现问题尽早处理、及时上报。协助相关业务科室在本年内完成现有存量申领对象的优待证申领发放工作。
4.组织开展关爱帮扶。持续开展常态化联系,动态掌握退役军人基本情况、思想动态和有关需求诉求,建立健全退役军人优抚帮扶服务台帐。指导基层服务中心(站)及时摸排辖区内服务对象情况,精准掌握、动态管理辖区内困难退役军人相关信息数据,针对性开展走访关爱和困难帮扶工作。积极动员社会力量广泛参与,协同省退役军人关爱基金会开展各类帮扶援助活动,竭力解决退役军人急难愁盼问题。
5.精准化促进退役军人就业创业。全面摸排辖区内退役军人就业创业的需求情况并及时更新相关情况,在微信平台等积极宣传,进一步丰富网上就业服务信息,依托市、县服务中心、乡镇、村(社区)服务站,建立常态宣传机制,及时发布就业信息,打通就业信息“堵点”,搭建退役军人就业推介平台,为退役军人提供就业岗位精准推介服务。
6.做好来访接待工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。发挥各级服务中心(站)预警感知作用,做到底数清、情况明、无遗漏,早介入、早调处、早稳控,最大限度将矛盾化解在基层,主动为退役军人反映诉求提供优质服务,全面提升来访接待工作水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入113.71万元,其中:一般公共预算113.71万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比增加11.07万元,增长10.79%,主要原因是:2022年人员增加,经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入113.71万元,其中:本年收入113.71万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款113.71万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加11.07万元,增长10.79%,主要原因是:2022年人员增加,经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出113.71万元。财政拨款安排支出113.71万元,其中:基本支出107.42万元,与上年对比增加10.79万元,增长11.16%,主要原因是:2022年人员增加,经费增加;项目支出6.29万元,与上年对比增加0.29万元,增长4.77%,主要原因是:2022年项目支出中含上年结余工作经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.12万元,主要用于:单位在职人员基本养老保险缴费支出;
2.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)87.82万元,主要用于:单位日常公用运转经费及工作经费支出;
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.39万元,主要用于:单位在职人员其他社会保障和就业支出;
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.89万元,主要用于:单位在职人员事业单位医疗支出;
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.25万元,主要用于:单位在职人员公务员医疗补助支出;
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.54万元,主要用于:单位在职人员大病保险医疗支出;
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.70万元,主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为23.01万元,其中:基本支出23.01万元,项目支出0.00万元;
2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为1.69万元,其中:基本支出1.69万元,项目支出0.00万元;
3.工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为13.20万元,其中:基本支出13.20万元,项目支出0.00万元;
4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为37.72万元,其中:基本支出37.72万元,项目支出0.00万元;
5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为9.12万元,其中:基本支出9.12万元,项目支出0.00万元;
6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为5.89万元,其中:基本支出5.89万元,项目支出0.00万元;
7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为2.25万元,其中:基本支出2.25万元,项目支出0.00万元;
8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为0.93万元,其中:基本支出0.93万元,项目支出0.00万元;
9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为7.70万元,其中:基本支出7.70万元,项目支出0.00万元;
10.商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为1.58万元,其中:基本支出0.38万元,项目支出1.20万元;
11.商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为5.97万元,其中:基本支出2.32万元,项目支出3.65万元;
12.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为0.25万元,其中:基本支出0.07万元,项目支出0.18万元;
13.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为0.90万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.90万元;
14.商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为1.25万元,其中:基本支出1.25万元,项目支出0.00万元;
15.商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为1.25万元,其中:基本支出1.25万元,项目支出0.00万元;
16.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为0.65万元,其中:基本支出0.65万元,项目支出0.00万元;
17.资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年预算数为0.35万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.35万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年年初预算无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年年初预算无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年年初预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.35万元,其中:政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元,较上年减少0.01万元,下降3.01%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费较上年无增减变动。
(二)公务接待费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年公务接待费预算为0.25万元,较上年减少0.01万元,下降3.01%;国内公务接待共计9批次70人次。
公务接待费较上年减少的原因:beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心厉行节约,严控“三公”经费预算,削减低效无效支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款6.29万元,其中,重点项目 1个,绩效目标:协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答,法律服务以及涉退军人舆情收集、引导等工作,做好军属、烈属、伤病残军人服务等事务性工作。保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心正常运转共需工作经费6.00万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。
基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无增减变动。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市退役军人服务中心资产总额0.02万元,其中,流动资产0.02万元,固定资产0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少3.28万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
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