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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年部门预算公开
目录
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室主要职责是:
1.归口管理指导全市外事工作,组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究,提出有关外事工作的政策建议,指导县(区)外事工作。
2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况,协调重大外事工作和涉外事务。
3.接待来访国宾、议会外宾和其他重要外宾,接待从事公务活动的外国驻华机构人员。
4.归口管理因公出国(境)事务,负责因公出国(境)任务的审核;参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。
5.归口管理涉港澳事务,负责因公赴港澳任务的审核,接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士)。
6.负责管理中华人民共和国在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365段的国界及边境涉外事务。
7.承办有关领事业务,开展领事保护工作。负责提供邻国周边形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径。
8.负责外国新闻媒体记者来beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365区域采访事项;指导有关部门安排外国记者采访活动;参与审核重要涉外文稿。
9.参与涉及外国人管理工作的重要事项。
10.指导和管理beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民对外友好协会的工作;指导开展民间对外交往活动。
11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。
12.有关对外援助工作职责分工。中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项。中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室设下列内设机构:
1.综合科。负责调查研究周边形势的最新动态并提出对策建议,调查研究外事政策、理论和外事工作重大问题;拟订外事管理工作的有关规章制度。负责机关党务、文秘、人事、信访、老干、财务等工作,负责机关日常工作的协调和督办。承担中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委外事工作委员会办公室日常事务。
2.邻国事务科。负责或参与接待邻国边境地区来访代表团(组)或官员;审核邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项;负责为企业实施“走出去”战略提供有关咨询服务;统筹协调邻国周边地区区域合作中的重大涉外事项;承办beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市与邻国周边地区合作机制的有关事项;组织和承办有关邻国周边地区合作会议;承办因公赴邻国边境地区出访人员的审核或审批事项;指导大专院校招收外国留学生事项。
3.边境管理科。配合做好口岸开放和边境管理,指导和参与边境会谈和会晤;开展边境信息调研;参与处理邻国应急突发事件领事保护工作;负责中缅边界(beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365段)、中越边界(beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365段)、中老边界(beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365段)的联合检查、维护等管理工作;开展邻国边界管理相关问题的调查研究;负责宣传边界管理的相关法律法规。
4.礼宾科。负责接待外国官方和港澳高级别代表团;审核来beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365区域访问的人员入出境礼遇规格;承办本市、驻beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365区域单位(委托)人员因公临时出国、赴港澳特区的审核和报批手续;参与处理因公出国和赴港澳特区人员违反外事法规和纪律的重大案件;审核报批各类国际会议和重要涉外活动;指导有关单位聘请外国专家事项;参与处理涉外(除缅甸、老挝、越南以外)的应急突发事件和各类涉外案件,协助办理领事保护工作。
5.外联友协科。负责承担全市党际交往,开展与有关国家地方党组织的友好交流活动,接待来普访问的外国政党地方代表团;负责外国新闻媒体记者来beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365区域采访事项;参与开展新闻文化等领域的涉外工作;管理全市涉外新闻报道事项,参与审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件;协调在beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365区域外国记者管理协调机制的具体工作,研究制定热点和敏感问题目录和表态口径;参与境外非政府组织在普活动的管理;负责处理对外友好协会的日常工作,负责办理缔结、开展友好城市的各项工作。
(三)重点工作概述
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,深入贯彻落实“党管外事”原则,强化党对外事工作的集中统一领导,坚决落实市委各项部署,积极服务和深度融入“一带一路”建设,统筹做好疫情防控常态化下的对外工作,推动形成全市“大外事”工作格局。
2.加强与邻国周边地区的交流与合作,进一步拓宽国际友好城市间的交流与合作,为各部门各领域的交往与合作搭建平台、做好服务。
3.加强疫情防控常态化下的界务维护、界河治理、领事保护、信息研判上报工作,协助打击跨境违法犯罪,积极构建和谐边境。
4.严格执行因公出国(境)相关规定,做好外宾来访和全市因公出国(境)服务工作,服务好全市对外开放和经济社会发展大局。
5.抓牢抓实机关作风建设,建设一支政治强、纪律严、业务精、作风硬的外事干部队伍,打造亲民务实高效的外事部门形象,营造风清气正的外事政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制15人,事业编制1人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入447.81万元,其中:一般公共预算447.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加27.83万元,增长6.63%,增加的主要原因是项目支出增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入447.81万元,其中:本年收入447.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款447.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营受益财政拨款0万元。
与上年对比增加27.83万元,增长6.63%,增加的主要原因是项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出447.81万元。财政拨款安排支出 447.81万元,其中:基本支出358.55万元,与上年对比增加5.81万元,增长1.65%,增加的主要原因是人员经费增加;项目支出89.26万元,与上年对比增加22.02万元,增长32.75%,增加的主要原因是外事工作任务增加,项目经费增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2022年部门一般公共预算当年拨款447.81万元,比2021年预算数增加27.83万元,增长6.63%。
1.2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为333.61万元,比2021年(上年)预算数增加23.77万元,增长7.67%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
2.2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为40.14万元,比2021年(上年)预算数增加0.27万元,增长0.68%。主要用于退休人员退休费、退休公用经费。
3.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为24.69万元,比2021年(上年)预算数增加1.61万元,增长6.97%。主要用于基本养老保险缴费。
4.2089999社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.06万元,比2021年(上年)预算数增加0.06万元,增长100.00%。主要用于事业人员失业保险缴费。
5.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为15.80万元,比2021年(上年)预算数增加1.10万元,增长7.52%。主要用于基本医疗保险缴费。
6.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为9.09万元,比2021年(上年)预算数增加0.70万元,增长8.34%。主要用于公务员医疗补助缴费。
7.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.73万元,比2021年(上年)预算数增加0.13万元,增长7.91%。主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费。
8.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为22.70万元,比2021年(上年)预算数增加1.22万元,增长5.69%。主要用于住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出358.55万元,项目支出89.26万元)。
1.工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为67.50万元,(其中:基本支出67.50万元,项目支出0万元)。主要用于在职职工基本工资支出。
2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为85.41万元,(其中:基本支出85.41万元,项目支出0万元)。主要用于在职职工各种津贴补贴。
3.工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为54.09万元,(其中:基本支出48.53万元,项目支出5.56万元)。主要用于在职职工绩效考核奖、2021年年终一次性奖金。
4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为5.15万元,(其中:基本支出5.15万元,项目支出0万元)。主要用于事业人员的绩效工资。
5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为24.69万元,(其中:基本支出24.69万元,项目支出0万元)。主要用于缴纳职工基本养老保险。
6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为15.80万元,(其中:基本支出15.80万元,项目支出0万元)。主要用于缴纳职工基本医疗保险。
7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为9.09万元,(其中:基本支出9.09万元,项目支出0万元)。主要用于缴纳公务员医疗补助。
8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为1.79万元,(其中:基本支出1.79万元,项目支出0万元)。主要用于缴纳失业保险、大病医疗补充保险、工伤保险。
9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为22.70万元,(其中:基本支出22.70万元,项目支出0万元)。主要用于缴纳住房公积金。
10.商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为9.17万元,(其中:基本支出0.97万元,项目支出8.20万元)。主要用于支付单位日常运转的办公费用。
11.商品和服务支出(类)印刷费(款)2022年预算数为2.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元)。主要用于支付单位日常办公使用的印刷费用。
12.商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.59万元,(其中:基本支出0.19万元,项目支出0.40万元)。主要用于支付单位的水费。
13.商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为0.59万元,(其中:基本支出0.19万元,项目支出0.40万元)。主要用于支付单位的电费。
14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为2.67万元,(其中:基本支出0.67万元,项目支出2.00万元)。主要用于支付单位的网络通讯费。
15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数19.20万元,(其中:基本支出6.02万元,项目支出13.18万元)。主要用于支付单位出差人员的费用。
16.商品和服务支出(类)会议费(款)2022年预算数为2.10万元,(其中:基本支出0万元,项目支出2.10万元)。主要用于支付单位召开会议的费用。
17.商品和服务支出(类)培训费(款)2022年预算数为3.70万元,(其中:基本支出0万元,项目支出3.70万元)。主要用于支付单位召开培训的费用。
18.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为3.23万元,(其中:基本支出0.23万元,项目支出3.00万元)。主要用于支付单位因工作需要而发生的接待费用。
19.商品和服务支出(类)劳务费(款)2022年预算数为0.60万元,(其中:基本支出0万元,项目支出0.60万元)。主要用于支付单位因工作需要而招聘临时工的费用。
20.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为24.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出24.00万元)。主要用于支付单位因工作需要而聘请第三方开展工作的费用。
21.商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为3.16万元,(其中:基本支出3.16万元,项目支出0万元)。主要用于缴纳在职职工工会经费。
22.商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为3.16万元,(其中:基本支出3.16万元,项目支出0万元)。主要用于支付单位职工福利的费用。
23.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年预算数为2.12万元,(其中:基本支出1.62万元,项目支出0.50万元)。主要用于支付单位公务用车发生的燃油费、维修费、保险费等费用。
24.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数为24.51万元,(其中:基本支出17.02万元,项目支出7.49万元)。主要用于支付单位因工作需要而发生的租车费用。
25.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为11.88万元,(其中:基本支出5.75万元,项目支出6.13万元)。主要用于支付单位扶贫驻村工作队员的生活补助、保险费等费用。
26.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022年预算数为38.92万元,(其中:基本支出38.92万元,项目支出0万元)。主要用于支付单位退休人员的退休费。
27.资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年预算数为10.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出10.00万元)。主要用于支付单位购买办公设备费用。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10.00万元,其中:政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元,较上年减少0.001万元,下降0.02%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年对比无变化,2022年部门预算未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为3.23万元,较上年减少0.001万元,下降0.04%,国内公务接待批次为30次,共计接待240人次。
减少的主要原因是严格执行公务接待标准,严格控制接待人数,以实际行动厉行节约反对浪费,所以公务接待费减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.12万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2.12万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
较上年对比无变化,主要用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室外事工作,拟产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年实行绩效目标管理的项目共6个,涉及一般公共预算当年拨款89.26万元,其中,重点项目0个。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。
基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年机关运行经费安排38.98万元,与上年对比增加0.08万元,增长0.21%,增加的主要原因是离退休公用经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室资产总额22.73万元,其中,流动资产0万元,固定资产21.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.53万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加5.47万元,其中固定资产增加4.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值1.53万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
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十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
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(详见附件:beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府外事办公室2022年部门预算公开表)
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