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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2020年部门预算
编制说明
目录
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局概况
第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2020年部门预算编制说明
第三部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2020年部门预算表
第四部分名词解释
附 录 2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局概况
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施,研究推进流通体制改革。
2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式,促进商贸中小企业发展。
3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划,引导资金投向市场体系建设,大力发展电子商务,促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台。
4.负责监测分析市场运行和商品供求状况,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,抓好两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。
6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施,参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动,联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。
7.建立进出口公平贸易预警机制,组织对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。
8.承担外商投资咨询服务工作,依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。
9.负责对外经济合作,按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外),推动境外罂粟替代发展,实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。
10.负责拟订商务涉外事务规章制度,管理商务涉外工作,参加与邻国的会谈会晤,参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。
11.指导和协调口岸通道建设,协调推进口岸“大通关”建设,提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。
12.负责会展行业管理工作,指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动,建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系,抓好会展业统计工作。
(二)机构设置情况
2019年末beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局有10个内设机构,分别是办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经科、外资科、口岸科、交流科。beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机关行政编制19名。设局长1名(正处级),副局长3名(副处级,其中1名兼市人民政府口岸办公室副主任),贸促会专职副会长1名(副处级);正科级领导职数10名,副科级领导职数4名。车辆编制1辆,实有1辆。
(三)重点工作概述
1.强化市场体系建设,建立多元消费市场体系。积极争取省、市项目资金推进农村集贸市场建设、特色专业市场等重点项目建设;进一步完善市场应急保供设施,健全应急保供机制,扩大市场应急保供网点,提高应急保供能力;做好beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市成品油分销体系“十四五”规划工作,规范和细化省级下放的成品油零售经营资格审批权限相关事项,促进beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市成品油销售行业健康、有序发展;继续推进“农市对接”、“农超对接”,完善城市消费品流通网络,拓宽农产品销售渠道,积极培育旅游、健康、养老、信息热点消费,探索“夜经济”发展新模式,力促消费市场活跃,逐步形成商贸繁荣、消费业态丰富、特色鲜明的消费市场体系。
2.强化电商服务功能,建设现代商贸物流体系。依托“思宁一体化”发展规划,谋划好“十四五”商贸流通体系布局,协调推进县区物流园区、配送中心和冷链物流建设;依托电子商务进农村综合示范县建设,不断完善县(区)物流中心、乡镇物流节点,打通商贸流通渠道“最后一公里”;大力培育和引进优秀电子商务企业,进一步完善市县乡村四电子商务公共服务体系,积极探索电商消费扶贫新模式,集合品牌资源,拓展电子商务覆盖领域,打通农产品上行渠道,实现线上与线下联动发展,带动beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365优质农特产品走出去。
3.强化外向型经济转型发展,加快沿边开发开放。贯彻落实好《国务院办公厅关于促进边境贸易创新发展的指导意见》文件精神,进一步加强与毗邻国家深度合作开发,引进一批进出口加工业和商贸服务业等产业项目落户边合区和口岸经济区,加快沿边经济发展;做好省级对外投资审批权限下放的承接工作,加强对外经济合作,紧紧抓住商务部等国家7部委和省政府办公厅关于支持替代种植与替代发展的政策机遇,推动替代种植企业向种“种养加”转型升级,做好新增替代企业的申报工作,吸引更多的替代种植企业落户beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365;巩固提升好勐阿、勐康、芒信边民互市发展,力争将龙富通道获批边民互市点建设;持续跟进勐康口岸实施跨境动物疫病区域化管理和产业试点工作;服务外经贸企业发展,继续实施好鼓励扩大出口奖励政策措施,加强培育外贸产业,积极推进咖啡、松香、渔业、果蔬、茶叶等beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365特色外贸生产基地建设,抓好外贸转型升级基地、互市深加工基地建设,不断提升beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市边境贸易发展水平。
4.强化开放平台建设,推进沿边经济一体化。加快推进孟连、勐康口岸大通关建设,协调口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助,提高通关便利化;积极争取孟连(勐阿)国家级边境经济合作区建设,同时将江城龙富口岸纳入“十四五”规划建设内容;加大勐康口岸基础及功能设施建设投入,加快推进勐康口岸扩大开放工作,争取在2020年3月前勐康国际性常年开放公路客货运输口岸正式开通;积极推进勐康、孟连粮食、水果等进境指定口岸建设和申报工作;支持筹建境外投资商(协)会,开展境外投资、贸易、政策法律等方面培训,加大对中方企业和人员合法权益保护。
5.强化会展质量规模,提高会展经济质量。认真筹办好beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市边境经济贸易交易会、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365(国际)精品咖啡博览会、中国云南beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365茶国际博览会,邀请东南亚、南亚国家尽可能多的企业参与展览,着力推动会展提档升级,力争办出特色、办出亮点。积极组织企业参加国内外展洽活动,拓展beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365特色产品国内市场占有率,扩大品牌知名度。支持中小企业开拓境外市场,提升优势产品市场占有份额,提高beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365“老字号”、“老品牌”境外市场竞争力。
6.强化干部作风建设,提升商务干部队伍履职能力。要加强和完善机关制度建设,进一步完善机关规章制度,抓紧抓实作风建设;加快贫困县电子商务体系建设,积极推进电子商务+精准扶贫计划,完善挂钩帮扶机制,明确帮扶目标,制订计划方案,强化帮扶措施,打好脱贫攻坚战;加强商务干部队伍建设,建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质商务干部队伍,为商务事业持续稳定发展提供强有力的人才支撑。
二、预算单位预算编制情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2020年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路严格按照2020年预算编制要求开展。预算编制:包含基本支出和项目支出。基本支出包含:人员经费、商品和服务支出、养老保险支出、公积金、医疗保险费、工伤保险等费用、项目支出包含:办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作正常运转支出。
三、预算单位基本情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
部门在职人员编制19人,其中:行政编制19人,事业编制0人。在职实有 31人,其中:财政全供养31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员2人,其中:离休2人,退休33人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门(单位)预算情况说明
一、预算单位收入情况
(一)beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财务收入情况
2020年部门财务总收入10,215,677.00元,其中:一般公共预算财政拨款8,678,340.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00
元,上年结转1,537,337.00元。
与上年同口径对比增加922,699.00元,增长9.03%,增加的主要原因是:本年有上年结转收入,上年没有上年结转收入。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入10,215,677.00元,
其中:本年收入10,215,677.00元,上年结转1,537,337.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,678,340.00元(本级财力8,678,340.00元,专项收入0.00
元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年同口径对比增加922,699.00元,增长9.03%,增加的主要原因是:本年有上年结转收入,上年没有上年结转收入。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出10,215,677.00元。财政拨款安排支出10,215,677.00元,其中:基本支出7,878,340.00
元,与上年同口径对比减少494,638.00元,下降5.91%,减少的主要原因是:在职人员减少,人员经费减少;项目支出2,337,337.00元,与上年同口径对比
增加1,417,337.00元,增长154.06%,增加的主要原因是:
本年有上年结转安排的项目支出,上年没有上年结转。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 8,678,340.00元,比2019年预算数减少614,638.00元,下降6.61%。
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运(项)2020年预算数为4,765,906.00元,比2019年预算数减少330,873.00元,下降6.41%。主要用于:在职人员的工资支出、日常办公经费支出和遗属生活补助。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为1,380,809.00
元,比2019年预算数增加90,095.00元,增长6.98%。主要用于:归口管理的行政单位离休人员工资支出、公用经费支出。退休人员生活补助及养老保险统筹外部份支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为502,188.00元,比2019年预算数减少184,043.00元,下降26.82%。主要用于:在职人员单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为534,279.00元,比2019年预算数增加11,163.00元,增长2.13%。主要用于:行政单位医疗保险支出。
6.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为128,829.00元,比2019年预算数减少8,418.00元,下降6.13%。主要用于:在职人员
公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为15,384.00元,比
2019年预算数减少41,909.00元,下降80.80%。主要用于:
工伤保险缴费支出。
8.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)2020年预算数为767.000.00元,
比2019年预算数减少33,000.00元,下降4.13%。主要用于:商务工作经费支出。
9. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)
一般行政管理事务(项)2020年预算数为33,000.00元,比2019年预算数增加33,000.00元,增长100%。主要用于:办公设备的更换购置。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为550,945.00元,比2018年预算数减少36,079.00元,下降6.15%。主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出7,878,340.00元,项目支出800,000.00
元)。
1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为1,337,352.00元,其中(其中:基本支出1,337,352.00元,项目支出0.00元)。
2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为1,773,314.00元,其中(其中:基本支出1,773,314.00
元,项目支出0.00元)。
3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为1,207,716.00元,其中(其中:基本支出959,340.00元,项目支出248,376.00元)。
4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为502,188.00元,其中(其中:基本支出502,188.00元,项目支出0.00元)。
5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为354,279.00元,其中(其中:基本支出354,279.00元,项目支出0.00元)。
6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为128,829.00元,其中(其中:基本支出128,829.00元,项目支出0.00元)。
7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为15,384.00元,其中(其中:基本支出15,384.00元,项目支出0元)。
8.工资福利支出(类)住房公积金支出(款)2020年预算数为550,945.00元,其中(其中:基本支出550,945.00元,项目支出0元)。
9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为18,731.00元,其中(其中:基本支出18,731.00元,项目支出0.00元)。
10.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为3,711.00元,其中(其中:基本支出3,711.00元,项目支出0.00元)。
11. 商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数3,711.00元,其中(其中:基本支出3,711.00元,项目支出0.00元)。
12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为77,958.00元,其中(其中:基本支出12,958.00元,项目支出65,000.00元)。
13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为42,624.00元,其中(其中:基本支出35,000.00元,项目支出7,624.00元)。
14.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为42,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出42,000.00元)。
15.商品和服务支出(类)劳务费(款)2019年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元)。
16.商品和服务支出(类)委托业务(款)2020年预算数为230,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出230,000.00元)。
17.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为62,191 .00元,其中(其中:基本支出62,191.00元,项目支出0.00元)。
18.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为62,191.00元,其中(其中:基本支出62,191.00元,项目支出0.00元)。
19.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为84,810.00元,其中(其中:基本支出17,000.00元,项目支出67,810.00元)。
20.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为394,268.00元,其中(其中:基本支出344,268.00元,项目支出50,000.00元)。
21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为241,812.00元,其中(其中:基本支出152,812.00元,项目支出89,000.00元)。
22.对个人和家庭的补助(类)离休费(款)2020年预算数为333,211.00元,其中(其中:基本支出333,211.00元,项目支出0.00元)。
23.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为1,006,728.00元,其中(其中:基本支出1,006,728.00元,项目支出0.00元)。
24.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2020年预算数为25,047.00元,其中(其中:基本支出25,047.00元,项目支出0.00元)。
25.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2020年预算数为180,000.00元,其中(其中:基本支出180,000.00元,项目支出0.00元)。
26.资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为37,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出37,000.00元)。
三、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0.00元,主要用于:无。
(二)与中央、省配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
四、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出情况
2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机关机构正常运转的日常支出7,878,340.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.97%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.03%。
(二)基本支出预算变动的主要原因
与2019年8,372,978.00元对比减少494,638元,变动的主要原因是:人员经费减少。
(三)项目支出情况
2020年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,337,337.00元,如社会消费品零售总额促进工作经费28,454.00元,2019年上海市对口帮扶云南省项目资金422,026.00元,中央外经贸发展专项资金和省级外经贸专项转移支付资金45,960.00元,境外罂粟替代种植省对下转移支付资金180,000.00元,提前下达2018年中央外经贸发展专项资金860,897.00元,商务工作经费767,000元,办公设备购置经费33,000.00元。主要用于开展各项工作所需的印刷费、劳务费、奖金、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、委托业务费、其他对企业补助、其他商品和服务支出等开支。
(四)项目支出预算变动的主要原因
与2019年1,536.000.00元对比增加801,337.00元,变动的主要原因是:本年有上年结转的项目。
五、其他公开信息
(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局的机关运行经费财政拨款预算711,723.00元,较2019年预算增加283,763.00元,增长66.31%。主要原因分析2019在职人员交通补贴列入“工资福利支出”,2020年在职人员交通补贴列入“其他交通补贴”。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元,其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年部门(单位)预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。
(四)重点项目预算绩效目标情况
2020年实行绩效目标管理的项目共7个,涉及一般公共预算当年拨款2,337,337.00元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:
1. 2019年上海市对口帮扶云南省项目资金项目经费,绩效目标是:择优选择实施企业投资建设beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市(上海市金山区)优质农产品线下体验店。
2. 办公设备购置经费项目经费,绩效目标是:按预定完成办公设备更新。
3.境外罂粟替代种植省对下转移支付资金项目经费,绩效目标是:完成境外罂粟替代种植面积核查和项目检查工作。
4. 商务工作经费项目经费,绩效目标是:完成2020年社会消费品零售总额增幅≥10%。
5.社会消费品零售总额促进工作经费项目经费,绩效目标是:2020年消费对经济增长的贡献率≥30%。
6. 提前下达2018年中央外经贸发展专项资金项目经费,绩效目标是:参加(组织)展会、活动数量≧2次。
7. 中央外经贸发展专项资金和省级外经贸专项转移支付资金项目经费,绩效目标是:批零住餐占GDP比重≥10%。
第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,150.00元,较上年减少197,758.00元,下降74%,具体变动情况如下:
一、因公出国(境)经费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2020年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少120,000.00元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2020年因公出国(境)费减少的原因是2020年未安排出国人员。
二、公务接待费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市2020年公务接待费预算为42,000.00元,较上年减少20,098.00元,下降32%,国内公务接待批次为60次,共计接待600人次。
2020年公务接待费减少的原因是公务接待减少预算,节约开支。
三、公务用车购置及运行维护费
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2020年公务用车购置及运行维护费为27,150.00元,较上年减少57,660.00元,下降68%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0%;公务用车运行维护费27,150.00元,较上年减少57.660.00元,下降68%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
2020年公务用车购置及运行维护费减少的原因是2020年公务用车运行支出减少预算,节约开支。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。
二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
(一)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
监督索引号53080001547300111