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beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局2019年度部门预算
编制说明
目录
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局概况
第二部分 2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算情况说明
第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明
第四部分 名词解释
附 录 2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)
九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表
十、项目支出绩效目标表(本级)
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局概况
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局与中国贸易促进委员会云南省beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市支会、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府口岸办公室实行三个机构三块牌子一套班子合署办公,主要负责国内外市场、口岸通道、贸易促进体系建设、管理和评价,贯彻落实好国家、省相关政策,及时分析国内外贸易中出现的困难问题,并及时制订有效应对措施,确保实现地方商务经济发展调控目标。
(二)机构设置情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局与中国贸易促进委员会云南省beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市支会、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府口岸办公室3个机构累计核定行政编制20名,工勤岗位2名,正处级领导1名,副局长3名(副处级),市政府口岸办公室专职副主任1名(副处级),中国国际贸易促进委员会云南省beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市支会专职副会长1名(副处级);正科级领导职数10名,副科级领导职数4名。车辆编制1辆,实有1辆。
(三)重点工作概述
2019年,全市社会消费品零售总额增长11%,外贸进出口总额增长3%。
1.以特色专业市场建设为重点,推动建立多元消费市场体系。积极争取省、市项目资金推进农村集贸市场建设、新型乡村商业中心、特色专业市场等重点项目建设,形成市场项目储备充足、支撑有力、接替有序的良性循环发展,有效解决群众买难卖难问题。进一步完善市场应急保供设施,健全应急保供机制,扩大市场应急保供网点,提高应急保供能力。
2.以电子商务平台建设为重点,推动建设现代商贸物流体系。认真组织实施8个贫困县电子商务进农村综合示范县建设,协调推进县(区)物流中心、乡镇物流节点建设。鼓励发展壮大一批运营市场化、资源社会化、分布网络化、服务便捷化、主体多元化的商贸物流企业,发展批零连锁店、配送店、体验店,创新零售业态,推进零售业转型升级。继续推进“农市对接”、“农超对接”,完善城市消费品流通网络,拓宽农产品销售渠道。大力培育和引进优秀电子商务企业,进一步完善市县乡村四电子商务体系,探索推进跨境电子商务发展,拓展电子商务覆盖领域,实现线上与线下联动发展。加快餐饮住宿转型发展,培育壮大大众餐饮、特色餐饮、农家食宿。积极培育热点消费,促进旅游、健康、养老消费,发展品牌消费和信息消费,逐步形成物流顺畅、商贸繁荣、市场健全、特色鲜明的商贸服务体系。
3.以培育外向型产业为重点,推动沿边开发开放加快发展。进一步加强与毗邻国家深度合作开发,协调推进农产品、矿产品加工等项目建设,引进一批进出口加工业和商贸服务业等产业项目落户边合区和口岸经济区,加快沿边经济发展。加强培育外贸产业,加大财政资金支持力度,积极推进茶叶、咖啡、松香、渔业、果蔬等beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365特色外贸生产基地建设,促进外贸转型发展。
4.以发展外经外资为重点,推动境内外沿边经济一体化发展。积极做好孟连(勐阿)国家级边境经济合作区审批协调工作,争取国家、省更多优惠政策在边合区实施。加快推进孟连、勐康口岸大通关建设,全面推行国际贸易“单一窗口”业务,推进口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。探索开展“一口岸多通道”监管模式,落实口岸通关无纸化改革工作。协调推进勐阿、芒信、勐康、龙富边民互市贸易,协调开展对缅、对老跨境电子商务业务。加大推广上海自贸区成功管理经验,探索“负面清单”管理模式。
5.以提升展洽质量和规模为重点,大力发展会展经济。支持筹建境外投资商(协)会,开展境外投资、贸易、政策法律等方面培训,加大对中方企业和人员合法权益保护。认真筹办好beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市边境经济贸易交易会、beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365(国际)精品咖啡博览会、中国云南beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365茶国际博览会,邀请东南亚、南亚国家尽可能多的企业参与展览,着力推动会展提档升级,力争办出特色、办出亮点。积极组织企业参加南博会暨昆交会等国内外展洽活动,拓展beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365特色产品国内市场占有率,扩大品牌知名度。支持中小企业开拓境外市场,提升优势产品市场占有份额,提高beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365“老字号”、“老品牌”境外市场竞争力,实现外贸发展转型升级。
6.以干部队伍作风建设为重点,推动建立一支忠诚干净担当的商务干部队伍。一是要加强和完善机关制度建设。要认真组织开展“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神专项活动,进一步完善机关规章制度,抓紧抓实作风建设。二是要组织开展好扶贫帮困工作。加快贫困县电子商务体系建设,积极推进电子商务+精准扶贫计划。完善挂钩帮扶机制,明确帮扶目标,制订计划方案,强化帮扶措施,打好脱贫攻坚战。三是要加强商务干部队伍建设。加强组织人事工作,配优配强配齐科室干部,给想干事、敢干事、能干事、会干事的干部有充分施展才干的机会,建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质商务干部队伍,为商务事业持续稳定发展提供强有力的人才支撑。
二、预算单位预算编制情况
2019年部门预算编制,严格按照《beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知》(普财预〔2018〕530号)文件要求,坚持依法理财,厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,以科学发展观为指导,认真落实预算编制的各项要求,按照科学化、规范化要求做到基础数据真实、重点工作突出,加强部门预算管理,实行预算公开、透明、规范。
三、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制22人,其中:行政编制22人,事业编制0人。在职实有34人,其中:财政全供养34人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员32人,其中:离休2人,退休30人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
第二部分 2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算情况说明
一、预算单位收入情况
(一)beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财务收入情况
2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财务总收入9,292,978.00元,其中:一般公共预算9,292,978.00元,政府性基金收入0.00元,国有资本经营收益0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,财政专户管理的教育收费0.00元,上年结转收入0.00元。
(二)财政拨款收入情况
2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局财政拨款收入9,292,978.00元,其中:本年收入9,292,978.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,292,978.00元(其中本级财力9,292,978.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,其他非税收入安排支出0.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00元),财政专户管理的收入0.00元,政府性基金财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
二、预算单位支出情况
2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局预算总支出9,292,978.00元,其中:基本支出8,372,978.00元,占总支出的90.10%,项目支出920,000.00元,占总支出的9.90%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局一般公共预算当年拨款9,292,978.00元,比2018年预算数增加1,685,788.00元,增长22.16%。
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为5,096,779.00元,比2018年预算数增加410,429.00元,增长8.76%。主要用于:在职人员的工资支出、商品服务支出和遗属生活补助。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2019年预算数为120,000.00元,比2018年预算数增加120,000.00元。主要用于:上海等地开展洽谈招商活动工作经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1,290,714.00元,比2018年预算数增加957,436.00元,增长287.28%。主要用于:归口管理的行政单位离休人员工资支出及公用经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为686,231.00元,比2018年预算数增加64,978.00元,增长9.47%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为523,116.00元,比2018年预算数增加92,489.00元,增长21.48%。主要用于:行政单位医疗支出。
6.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为137,247.00元,比2018年预算数减少5,642.00元,下降3.95%。主要用于:公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为51,867.00元,比2018年预算数增加19,754.00元,增长61.51%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。
8.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)2019年预算数为800,000.00元,与上年持平,无增减。主要用于:商务工作经费支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为587,024.00元,比2018年预算数增加226,344.00元,增长62.75%。主要用于:住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出8,372,978.00元,项目支出920,000.00元)。
1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为1,430,676.00元,其中(其中:基本支出1,430,676.00元,项目支出0.00元)。
2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为2,237,970.00元,其中(其中:基本支出2,237,970.00元,项目支出0.00元)。
3.工资福利支出(类)奖金(款)2019年预算数为1,022,500.00元,其中(其中:基本支出1,022,500.00元,项目支出0.00元)。
4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为686,231.00元,其中(其中:基本支出686,231.00元,项目支出0.00元)。
5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为343,116.00元,其中(其中:基本支出343,116.00元,项目支出0.00元)。
6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为137,247.00元,其中(其中:基本支出137,247.00元,项目支出0.00元)。
7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为51,867.00元,其中(其中:基本支出51,867.00元,项目支出0元)。
8.工资福利支出(类)住房公积金支出(款)2019年预算数为587,024.00元,其中(其中:基本支出587,024.00元,项目支出0元)。
9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为50,988.00元,其中(其中:基本支出20,988.00元,项目支出30,000.00元)。
10.商品和服务支出(类)印刷费(款)2019年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元)。
11.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为6,158.00元,其中(其中:基本支出4,158.00元,项目支出2,000.00元)。
12.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为9,158.00元,其中(其中:基本支出4,158.00元,项目支出5,000.00元)。
13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为99,520.00元,其中(其中:基本支出14,520.00元,项目支出85,000.00元)。
14.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2019年预算数为30,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元)。
15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为422,670.00元,其中(其中:基本支出130,680.00元,项目支出291,990.00元)。
16.商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)2019年预算数为120,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出120,000.00元)。
17.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2019年预算数为38,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出38,000.00元)。
18.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为41,461.00元,其中(其中:基本支出21,461.00元,项目支出20,000.00元)。
19.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为62,098.00元,其中(其中:基本支出5,098.00元,项目支出57,000.00元)。
20.商品和服务支出(类)劳务费(款)2019年预算数为100,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出100,000.00元)。
21.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为66,244.00元,其中(其中:基本支出66,244.00元,项目支出0.00元)。
22.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为66,244.00元,其中(其中:基本支出66,244.00元,项目支出0.00元)。
23.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为84,810.00元,其中(其中:基本支出17,000.00元,项目支出67,810.00元)。
24.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为53,240.00元,其中(其中:基本支出33,240.00元,项目支出20,000.00元)。
24.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为53,240.00元,其中(其中:基本支出33,240.00元,项目支出20,000.00元)。
25.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为77,369.00元,其中(其中:基本支出44,169.00元,项目支出33,200.00元)。
26.对个人和家庭的补助(类)离休费(款)2019年预算数为316,511.00元,其中(其中:基本支出316,511.00元,项目支出0.00元)。
27.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2019年预算数为937,476.00元,其中(其中:基本支出937,476.00元,项目支出0.00元)。
28.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2019年预算数为937,476.00元,其中(其中:基本支出180,000.00元,项目支出0.00元)。
三、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局列入市对下专项转移支付项目清单项目为:
1.2017年社会消费品零售总额增长奖励资金:金额为5,000,000.00元。主要用于(1)对新增限额以上批发、零售、住宿、餐饮商贸流通企业每户给予50,000.00元的奖励,2017年新增限额以上企业24户,需奖励1,200,000.00元。(2)对新增限额以上批发、零售、住宿、餐饮大个体每户给予10,000.00元的奖励,2017年新增限额以上大个体25户,共需奖励资金250,000.00元。(3)对批发、零售、餐饮、住宿4大类行业同比增幅在15%以上的限额以上企业按全年销售(营业)额的总量的排序进行奖励。分成8个档次:2亿元以上的奖励10,000.00元、1.5—2亿元的奖励80,000.00元、1—1.5亿元的奖励60,000.00元、0.5—1亿元的奖励50,000.00元、0.3—0.5亿元的奖励40,000.00元、0.2—0.3亿元的奖励30,000.00元、0.05—0.2亿元的奖励20,000.00元、0.02—0.05亿元的奖励10,000.00元;共需奖励资金2,170,000.00元。(4)对限额以上批发、零售、住宿、餐饮同比增幅在20%以上的大个体每户给予5,000.00元的奖励,2017年新增限额以上大个体16户,共需奖励资金75,000.00元。(5)对各县(区)大型商贸流通企业开展促消费活动工作给予补助。
2.2017年稳增长鼓励扩大外贸出口奖励专项资金:金额为4,491,500.00元。主要用于引导和鼓励外贸企业扩大对本市自营产品的出口,提高我市外贸企业开展出口业务的积极性,确保实现我市外贸出口平稳增长。资金支出主要用于对出口达到500,000.00美元以上的出口企业进行奖励。
3.2018年一季度社会消费品零售总额促进工作经费(对下):金额为390,000.00元。主要用于(1)对一季度社会消费品零售总的指标增幅达12.4%以上的商务部门给予拨付每个月30,000.00元的工作经费。分别是:思茅区商务局90,000.00元、镇沅县工业商务和信息化局90,000.00元、孟连县工业商务和信息化局90,000.00元,合计270,000.00元。(2)对一季度社会消费品零售总额增幅达12%以上的商务部门给予拨付每月20,000.00元的工作经费。分别是:墨江县工业商务和信息化局20,000.00元、景谷县工业商务和信息化局60,000.00元、江城县工业商务和信息化局40,000.00元,合计120,000.00元。
(二)与中央、省配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
四、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出情况
2019年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机关机构正常运转的日常支出8,372,978.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.11%。
(二)基本支出预算变动的主要原因
与2018年6,607,190.00元对比增加1,765,788.00元,变动的主要原因是:人员工资调整、退休人员退休补助由原来社保发放调整为单位发放,所以预算数增大。
(三)项目支出情况
2019年用于保障beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,536,000.00元,如2018年一季度社会消费品零售总额促进工作经费(本级)60,000.00元,参加首届中国国际进口博览会工作经费386,000.00元,商务工作经费800,000.00元,上海等地开展洽谈招商活动工作经费120,000.00元,上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会专项补助资金170,000.00元。主要用于开展各项工作所需的办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品呼服务支出等支出。
(四)项目支出预算变动的主要原因
与2018年1,000,000.00元对比增加536,000.00元,变动的主要原因是:因工作需要,增加了参加首届中国国际进口博览会工作经费、2018年一季度社会消费品零售总额促进工作经费(本级)、上海等地开展洽谈招商活动工作经费、上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会专项补助资金等项目资金。
五、其他公开信息
(一)机关运行经费
2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算427,960.00元,较2018年预算增加36,095.00元,增长9.21%,变动的主要原因是:因调入人员,在职人数比2018年增加,所以机关运行经费增加。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年部门(单位)预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。
(四)预算绩效情况
2019年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款11,417,500.00元。主要用于:1.2017年社会消费品零售总额增长奖励资金5,000,000.00元;2. 2017年稳增长鼓励扩大外贸出口奖励专项资金4,491,500.00元;3.2018年一季度社会消费品零售总额促进工作经费(对下):金额为390,000.00元;4. 2018年一季度社会消费品零售总额促进工作经费(本级)60,000.00元;5.参加首届中国国际进口博览会工作经费386,000.00元;6.商务工作经费800,000.00元;7.上海等地展洽招商活动工作经费120,000.00元;8.上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会专项补助资金170,000.00元。
第三部分 2019年“三公”经费财政拨款
预算情况说明
2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排266,908.00元,其中:安排因公出国(境)费120,000.00元,公务用车购置及运行费84,810.00元,公务接待费62,098.00元。
2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少24,840.00元,同比下降0.09%。
一、因公出国(境)经费
2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算120,000.00元,较2018年的0.00元增加120,000.00元。主要是:2018年年初预算没有安排出国(境)经费,但是由于对外开放工作的需要,年中调剂增加安排出国(境)费用,导致“三公”经费决算高于预算。为了加强对外开放工作,增强预算执行力,拟在2019年预算中增加因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。
二、公务接待费
2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算62,098.00元,较2018年的144,748.00元减少82,650.00元,主要是本着厉行节约的工作原则导致减少。主要用于接待国家部委、省委、省政府等领导检查,各县区到我局进行汇报、工作调研,接待外宾等工作产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费84,810.00元,较2018年的147,000.00元减少62,190.00元,主要是由于贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约的原则导致减少。其中:购置经费0.00元、运行维护费62,190.00元,主要用于保障商务业务公务用车正常运行,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
(一)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
监督索引号53080001547300111