beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年部门预算编制说明-beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市人民政府 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365

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        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年部门预算编制说明
        索引号: 1019-/2022-0321001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-03-21 16:34:52
        主题词: 发布机构: 市水务局 文    号:
         

        监督索引号53080001033200500000

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局

        2022年预算公开目录

        第一部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

        二、预算单位基本情况

        三、预算单位收入情况

        四、预算单位支出情况

        五、省对下专项转移支付情况

        六、政府采购预算情况

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        八、重点项目预算绩效目标情况

        九、其他公开信息

        第二部分 beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年部门预算表

        一、财务收支预算总表

        二、部门收入预算

        三、部门支出预算

        四、财政拨款收支预算总

        五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

        六、一般公共预算“三公”经费支出预算

        七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

        项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

        、项目支出绩效目标表(本下达)

        、项目支出绩效目标表(另文下达)

        、政府性基金预算支出预算

        、部门政府采购预算

        十三、政府购买服务预算表

        省对下转移支付预算表

        、省对下转移支付绩效目标表

        十六、新增资产配置表

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

        (一)部门主要职责

        根据《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委机构编制委员会办公室关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局的批复》(普编办〔2020〕30号)内容,beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局为beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市水务局管理的公益一类事业单位,正科级,核定事业编制8名,履行黄草坝水库工程项目法人的职责,专职负责黄草坝水库工程前期及建设工作。

        1)按照工程建设项目法人的职责,负责项目的前期工作、资金筹措、建设实施工作。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设,按照有关规定办理设计方案的审核与报批。

        2)根据工程建设需要组建现场管理机构并按程序任免其行政、技术、财务等负责人。

        3)负责办理工程质量与安全监督、开工申请报告的报批备案工作,做好工程质量与安全监督工作。

        4)负责做好工程建设征地移民安置协调工作,创建良好的工程建设外部环境。

        5)依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备采购等组织招标,签订并严格履行有关合同。

        6)组织编制、审核、上报项目工程建设计划和资金计划,配合有关部门落实工程建设资金,严格按照概算控制工程投资,用好、管好建设资金,按时完成工程建设任务和投资计。

        7)负责工程的建设管理工作,做好工程投资、工期、质量、安全生产等过程管理和控制。

        8)负责组织工程度汛方案的编制和报批,落实安全度汛措施,并对工程安全度汛负责。

        9)负责按照相关规定做好项目建设管理的信息公开工作。

        10)负责组织编制工程竣工决算。

        11)按照有关规范规程规定组织和参与工程验收工作。

        12)负责工程档案资料的整编和归档管理,包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、整编和归档工作进行监督、检查。

        13)完成市委、市政府及市水务局交办的其他工作任务。

        (二)机构设置情况

        我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合科、技术科、财务资料档案室

        所属单位1个,分别是:beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局。

        )重点工作概述

        在市委、市政府,市水务局党组的关心支持下,按照《中共beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市委机构编制委员会办公室关于beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局的批复》(普编办〔2020〕30号)文件,经多方汇报、协商,完成选调3名工作人员,办理了beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局事业单位法人证,落实办公场地并挂牌,改变了无专职工作人员,无办公场所的局面。

        水利部水规总院组织对黄草坝水库可行性研究报告进行复审,第一次有了“基本同意工程规模及工程布置”的评审意见。2021718日至21日,水利部水规总院组织20多名专家对黄草坝水库进行现场查勘并召开可行性研究报告复核会议,对水库坝址、岩芯、弃渣场、灌区、泵站、受水区等进行实地查勘。

        地震安全性评价报告、地质灾害评估报告、文物保护规划报告已完成;移民安置规划大纲、矿产压覆报告、环境影响评价报告(其中受水区水污染防治规划已经市人民政府批复、中国结鱼影响报告待省农业农村厅审查)已咨询送审;用地预审(选址意见书)、移民安置规划报告、水土保持方案报告、水资源论证报告、洪水影响评价报告、社会稳定风险评估报告正在加快推进。

        二、预算单位基本情况

        我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202112月统计,部门基本情况如下:

        在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制8人。在职实有4人,其中: 财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

        离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

        车辆编制0辆,实有车辆0辆。

        三、预算单位收入情况

        (一)部门财务收入情况

        2022年部门财务总收入 249.79万元,其中:一般公共预算249.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

        单位新成立,无上年数,无法比较。

        (二)财政拨款收入情况

        2022年部门财政拨款收入 249.79万元,其中:本年收入249.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款249.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

        单位新成立,无上年数,无法比较。

        四、预算单位支出情况

        2022年部门预算总支出249.79万元。财政拨款安排支出 249.79万元,其中基本支出57.46万元单位新成立,无上年数,无法比较项目支出192.34万元单位新成立,无上年数,无法比较。

        财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

        1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.81万元,单位新成立,无上年数,无法比较。主要用于:在职人员养老保险缴费的支出。

        2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.21万元,单位新成立,无上年数,无法比较。主要用于:在职人员机关事业单位其他社会保障缴费的支出。

        3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.16万元,单位新成立,无上年数,无法比较。主要用于:在职人员事业单位基本医疗保险费的支出。

        4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.20万元,单位新成立,无上年数,无法比较。主要用于:在职人员事业单位公务员医疗补助的支出。

        5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数0.26万元,单位新成立,无上年数,无法比较。主要用于:在职人员大病、工伤、生育保险的支出。

        6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2022年预算数为4.64万元,单位新成立,无上年数,无法比较。主要用于:在职人员住房公积金的支出。

        7.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为235.50万元,单位新成立,无上年数,无法比较。主要用于:在职人员工资、公用经费及其他水利支出业务专项经费的支出。

        财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于

        1.30101工资福利支出(类)基本工资(款)2022预算数为12.66万元,其中(其中:基本支出12.66万元,项目支出0元)。

        2.30102工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022预算数为1.06万元,其中(其中:基本支出1.06万元,项目支出0元)。

        3.30103工资福利支出(类)奖金(款)2022预算数为6.60万元,其中(其中:基本支出6.60万元,项目支出0元)。

        4.30107工资福利支出(类)绩效工资(款)2022预算数为21.23万元,其中(其中:基本支出21.23万元,项目支出0元)。

        5.30108工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022预算数为4.81万元,其中(其中:基本支出4.81万元,项目支出0元)。

        6.30110工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022预算数为3.16万元,其中(其中:基本支出3.16万元,项目支出0元)。

        7.30111工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022预算数为1.20万元,其中(其中:基本支出1.20万元,项目支出0元)。

        8.30112工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022预算数为0.48万元,其中(其中:基本支出0.48万元,项目支出0元)。

        9.30113工资福利支出(类)住房公积金(款)2022预算数为4.64万元,其中(其中:基本支出4.64万元,项目支出0元)。

        10.30201商品和服务支出(类)办公费(款)2022预算数为6.05万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出6.05万元)。

        11.31002资本性支出(类)办公设备购置(款)2022预算数为59.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出59.50万元)。

        12.31007资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)2022预算数为2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

        13.30207商品和服务支出(类)邮电费(款)2022预算数为0.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.50万元)。

        14.30211商品和服务支出(类)差旅费(款)2022预算数为10.40万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出10.40万元)。

        15.30216商品和服务支出(类)培训费(款)2022预算数为2.18万元,其中(其中:基本支出0.18万元,项目支出2万元)。

        16.30217商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022预算数为6.01万元,其中(其中:基本支出0.01万元,项目支出6万元)。

        17.30228商品和服务支出(类)工会经费(款)2022预算数为0.70万元,其中(其中:基本支出0.70万元,项目支出0万元)。

        18.30229商品和服务支出(类)福利费(款)2022预算数为0.70万元,其中(其中:基本支出0.70万元,项目支出0元)。

        19.30231商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022预算数为5万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)。

        20. 30227商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022预算数为25万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出25万元)。

        21.30218商品和服务支出(类)专用材料(款)2022预算数为2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

        22.30214商品和服务支出(类)租赁费(款)2022预算数为4万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出4万元)。

        23.30299商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022预算数为5.73万元,其中(其中:基本支出0.01万元,项目支出5.72万元)。

        24.30226商品和服务支出(类)劳务费(款)2022预算数为8.63万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出8.63万元)。

        25.30239商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022预算数为8.04万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出8.04万元)。

        26.30202商品和服务支出(类)印刷费(款)2022预算数为3万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)。

        27.30299商品和服务支出(类)咨询费(款)2022预算数为2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

        28.30204商品和服务支出(类)手续费(款)2022预算数为0.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.50万元)。

        27.30213商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2022预算数为8万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)。

        28.30213商品和服务支出(类)会议费(款)2022预算数为14万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出14万元)。

        29.31013资本性支出(类)公务车购置(款)2022预算数为20万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)。

        五、对下项转移支付情况

        (一)与中央配套事项

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年无与中央配套事项

        (二)按既定政策标准测算补助事项

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022按既定政策标准测算补助事项

        (三)经济社会事业发展事项

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022经济社会事业发展事项

        六、政府采购预算情况

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计31.01万元,单位新成立,无上年数,无法比较。具体变动情况如下:

        (一)因公出国(境)费

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次单位新成立,无上年数,无法比较。

        (二)公务接待费

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年公务接待费预算6.01万元,单位新成立,无上年数,无法比较。国内公务接待批次为101次,共计接待1000人次

        单位新成立,无上年数,无法比较。

        (三)公务用车购置及运行维护费

        beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库工程建设管理局2022年公务用车购置及运行维护费25万元,单位新成立,无上年数,无法比较。其中:公务用车购置费20万元,单位新成立,无上年数,无法比较;公务用车运行维护费5万元,单位新成立,无上年数,无法比较。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。年初计划购置公务用车1辆,按相关程序报机关事务管理局及相关部门审批中,待审批结束后再购置公务用车。

        单位新成立,无上年数,无法比较。

        八、重点项目预算绩效目标情况

        2022年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款192.34万元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

        1.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库2021年业务工作专项资金2021年完成可行性研究报告批复;2022年完成初步设计报告批复,全年需42.34万元。本项目为2021年结转项目。

        2.beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市黄草坝水库业务工作专项资金:2022年完成初步设计报告批复。完成黄草坝水库评审、日常工作、差旅、办公、设备及车辆采购等,全年需150万元。

        、其他公开信息

        (一)专业名词解释

        一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

        一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

        政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

        各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

        基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

        项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        “三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

        (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

        我单位为全额拨款事业单位,财政部门未安排该经费。机关运行经费为0元,与上年持平。 

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20211231日,beat365体育亚洲入口_365bet最新备用_bte365市军供站资产总额13.73万元,其中,流动资产0.046万元,固定资产13.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。单位新成立,无上年数,无法比较。

        处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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